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審計署公布中央部門單位2012年度預(yù)算執(zhí)行情況審計結(jié)果

2013-06-24 14:48:03 來源:審計署
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保監(jiān)會2012年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他

財政收支情況審計結(jié)果

根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,2012年11月至2013年3月,審計署對中國保險監(jiān)督管理委員會(以下簡稱保監(jiān)會)2012年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進(jìn)行了審計,重點(diǎn)審計了保監(jiān)會本級和所屬上海、廣東保監(jiān)局等6個單位,并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計。

一、基本情況

保監(jiān)會為中央財政一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由保監(jiān)會本級和37個二級預(yù)算單位的預(yù)算組成。財政部批復(fù)保監(jiān)會2012年度部門財政撥款預(yù)算支出為107 605.01萬元,保監(jiān)會決算(草案)反映的當(dāng)年財政撥款支出90 562.46萬元,其部門預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為17 042.55萬元,差異的具體情況及產(chǎn)生原因見附件1。

本次審計保監(jiān)會本級及所屬單位2012年度財政撥款支出共計45 177.02萬元,占部門財政撥款支出總額的43.28%。本次審計發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中不符合財經(jīng)制度規(guī)定的問題金額474.66萬元,均為當(dāng)年問題;其他財政收支方面不符合財經(jīng)制度規(guī)定的問題金額29.26萬元。上述問題對保監(jiān)會2012年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的影響見附件2。

審計結(jié)果表明,保監(jiān)會本級及本次審計的所屬單位2012年度預(yù)算執(zhí)行基本符合預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī),財務(wù)管理和會計核算基本符合會計法及有關(guān)財會制度規(guī)定,對以前年度審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一)預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題。

1.2012年,會本級及所屬河北、廣東等6家保監(jiān)局在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支公用支出等,涉及金額304.43萬元。

2.2012年,會本級在未編報車輛購置費(fèi)預(yù)算的情況下,列支30.94萬元購置公務(wù)用車,并在往來科目掛賬。

3.2012年,所屬上海、河北和甘肅3家保監(jiān)局違反規(guī)定,提高福利費(fèi)等開支標(biāo)準(zhǔn)139.29萬元。

(二)其他財政收支中存在的主要問題。

截至2013年1月,接受保監(jiān)部門委托承辦保險資格考試工作的兩家公司,將收取的29.26萬元考試費(fèi)存入財務(wù)人員個人賬戶,未按規(guī)定上繳財政專戶,其中19.42萬元已被用于公司日常經(jīng)營開支。

三、審計處理情況和建議

對上述問題,審計署已依法出具了審計報告、下達(dá)了審計決定書。對無預(yù)算支出、違規(guī)擴(kuò)大開支范圍以及違規(guī)提高開支標(biāo)準(zhǔn)的問題,要求調(diào)整會計賬目和決算(草案);對行政事業(yè)性收費(fèi)未上繳財政專戶的問題,要求及時上繳財政專戶。

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,審計署建議:保監(jiān)會應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家預(yù)算管理方面的有關(guān)規(guī)定,按照規(guī)定的用途和標(biāo)準(zhǔn)使用預(yù)算資金,并加大對下屬單位的監(jiān)管力度,促進(jìn)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行和規(guī)范財務(wù)管理。

四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

保監(jiān)會在審計前開展了自查,并糾正了部分自查出的問題。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,保監(jiān)會高度重視,制定了整改計劃,對違規(guī)擴(kuò)大開支范圍以及違規(guī)提高開支標(biāo)準(zhǔn)的問題,已責(zé)成相關(guān)單位調(diào)整會計賬目。

社?;饡鸸芾砑?012年度預(yù)算執(zhí)行

情況和其他財政收支情況審計結(jié)果

根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,2012年10月至2013年3月,審計署對全國社會保障基金理事會(以下簡稱社?;饡┗鸸芾砑?012年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進(jìn)行了審計,并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計。

一、基本情況

(一)全國社會保障基金管理方面。

截至2012年底,社?;饡芾淼幕鹂傎Y產(chǎn)11 082.75億元,其中含中央財政累計凈撥入5445.94億元;總負(fù)債338.93億元;所有者權(quán)益10 743.82億元,其中歸屬于社?;饡臋?quán)益8923.22億元、歸屬于10省區(qū)市但由社?;饡艿臋?quán)益1820.60億元。

(二)預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支方面。

社?;饡橹醒胴斦患夘A(yù)算單位,部門預(yù)算由社?;饡炯夘A(yù)算組成。財政部批復(fù)社保基金會2012年度部門財政撥款預(yù)算支出為12 956.41萬元,社保基金會決算(草案)反映的當(dāng)年財政撥款支出12 383.39萬元,其部門預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為573.02萬元,差異的具體情況及產(chǎn)生原因見附件1。

本次審計社保基金會2012年度財政撥款支出共計12 956.41萬元,占部門財政撥款支出總額的100%。審計查出預(yù)算執(zhí)行中不符合財經(jīng)制度規(guī)定的問題金額204.13萬元,全部為當(dāng)年問題。上述問題對社?;饡?012年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的影響見附件2。

審計結(jié)果表明,社保基金會不斷加強(qiáng)全國社會保障基金運(yùn)營管理,取得了較好的投資效益,基金總體實(shí)現(xiàn)了保值增值;預(yù)算和財務(wù)管理較為規(guī)范,逐步完善了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,2012年度預(yù)算收支基本符合預(yù)算法及其他財經(jīng)法規(guī),財務(wù)管理和會計核算基本符合會計法和有關(guān)財會制度規(guī)定,對以前年度審計查出的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一)社?;鸸芾矸矫?。

1.社保基金會于2011年和2012年分別向貴州棚戶區(qū)改造和云南老鷹地一期工程等2個項(xiàng)目發(fā)放信托貸款15.22億元,截至2012年底,有2.75億元被項(xiàng)目業(yè)主單位挪用于其他項(xiàng)目。

2.2012年,社?;饡顿Y的銅川礦務(wù)局棚戶區(qū)改造項(xiàng)目信托貸款中,有11億元被投向“四證”不齊項(xiàng)目。

3.2012年,社?;饡k理670億元協(xié)議存款,有3份簽報未按規(guī)定執(zhí)行會簽程序,涉及金額25億元。

此外,社保基金會還存在對委托投資、股權(quán)投資基金等監(jiān)控不到位、部分股權(quán)投資虧損等問題。

(二)社?;饡A(yù)算執(zhí)行和其他財政收支方面。

1.2012年,采購辦公設(shè)備支出28.90萬元,在非定點(diǎn)飯店召開8次會議支出98.99萬元,均未按規(guī)定執(zhí)行政府集中采購程序。

2.2012年,主辦的1個國際研討會,部分會議費(fèi)分?jǐn)偨o有關(guān)基金管理公司承擔(dān)。

3.2012年,公務(wù)車購置實(shí)際支出超預(yù)算12.64萬元;公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)實(shí)際支出超預(yù)算50.11萬元,均在往來科目掛賬。

4.2012年,公務(wù)出國費(fèi)用實(shí)際支出超預(yù)算13.49萬元,分別在培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)中列支。

三、審計處理情況和建議

對上述問題,審計署已依法出具了審計報告、下達(dá)了審計決定書。對信托貸款被挪用及投向手續(xù)不齊全的建設(shè)項(xiàng)目的問題,要求盡快建立完善投后管理制度,加強(qiáng)對直接投資項(xiàng)目實(shí)施情況的跟蹤分析;對未按規(guī)定程序辦理協(xié)議存款的問題,要求針對部門職責(zé)調(diào)整,及時修訂相關(guān)辦法,嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度;對委托投資等監(jiān)控不到位的問題,要求完善風(fēng)險控制系統(tǒng)的監(jiān)控功能,加強(qiáng)跟蹤檢查;對未按規(guī)定執(zhí)行政府集中采購程序和對外分?jǐn)倳h費(fèi)的問題,要求今后嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,杜絕此類問題再次發(fā)生;對公車購置、運(yùn)行費(fèi)和出國費(fèi)超預(yù)算支出的問題,要求調(diào)整有關(guān)會計賬目和決算(草案),今后應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)額度使用資金。

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,審計署建議:社保基金會應(yīng)健全對委托投資管理人的監(jiān)督機(jī)制,完善投資決策和相關(guān)跟蹤管理制度;嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序,加強(qiáng)支出控制。

四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

社保基金會在審計前開展了自查,并糾正了部分自查出的問題。信托貸款投資2.75億元被挪用的問題,已有2.53億元?dú)w還原資金渠道;對出國費(fèi)超預(yù)算支出13.49萬元的問題,社?;饡颜{(diào)整了相關(guān)會計賬目。其他問題正在整改中。

 
 
 

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